Asesoramiento fiscal internacional desde una perspectiva global

Para clientes en toda España

 

¿Tu actividad, inversiones o residencia abarcan más de un país?

Cuando operas a nivel internacional, tu situación fiscal requiere un enfoque igualmente global.

Una planificación inadecuada en aspectos como la residencia fiscal, la estructura de inversiones o la fiscalidad internacional puede generar costes innecesarios y riesgos importantes.

¿A quién va dirigido este servicio?

Este servicio está pensado para ti si:

  • Estás valorando trasladar tu residencia fiscal a otro país.
  • Desarrollas tu actividad en España como impatriado y quieres analizar si el régimen Beckham es adecuado para tu caso.
  • No eres residente fiscal en España, pero mantienes inversiones, propiedades o actividad económica en el país.
  • Gestionas inversiones en distintos mercados internacionales, como bolsa, criptomonedas, fondos o bienes inmuebles.
  • Diriges una empresa con presencia en uno o varios países y necesitas una estructura fiscal clara y eficiente.
  • Te enfrentas a situaciones de doble imposición o has recibido notificaciones fiscales de carácter internacional.
  • Buscas proteger tu patrimonio frente a riesgos derivados de la fiscalidad transfronteriza.

Cuando tu actividad personal, empresarial o inversora se desarrolla en varios países, contar con asesoramiento especializado en fiscalidad internacional resulta esencial.

¿Cómo abordamos la fiscalidad internacional?

Evaluación integral de la residencia fiscal y la movilidad internacional

Analizamos tu situación para determinar correctamente tu residencia fiscal y definir la estrategia más adecuada según tu estilo de vida, nivel de movilidad y fuentes de ingresos. Estudiamos aspectos como:

  • Reglas de permanencia y posibles escenarios de doble residencia
  • Aplicación práctica de los convenios para evitar la doble imposición (CDI).
  • Riesgos asociados a una “residencia no declarada” por estancias prolongadas en otro país

Planificación fiscal internacional para expatriados, impatriados y perfiles móviles

Si estás valorando trasladarte, trabajar en remoto o internacionalizar tu actividad, evaluamos el impacto fiscal y diseñamos una estructura que facilite tu movilidad. Esto incluye:

  • Análisis previo al cambio de residencia y ventajas fiscales según el país de destino.
  • Optimización de ingresos laborales, profesionales y rentas pasivas.
  • Evaluación e implementación del régimen Beckham (viabilidad, gestión y procedimientos)
  • Interpretación y aplicación de convenios de doble imposición
  • Identificación de riesgos fiscales en jurisdicciones sin convenio

¿Quieres determinar tu residencia fiscal o saber si el régimen Beckham es adecuado para ti?

Asesoramiento fiscal para no residentes en España

  • Gestión del IRNR y obligaciones fiscales derivadas de alquileres
  • Operaciones de compraventa de inmuebles y cálculo de plusvalías para no residentes
  • Regularización de rentas pasivas
  • Representación fiscal para quienes no residen en España
  • Gestión de requerimientos y procedimientos ante la administración:
    • Solicitudes de devolución de ingresos indebidos
    • Rectificación de declaraciones presentadas
    • Presentación de documentación requerida
    • Defensa técnica ante la AEAT

Estructuración fiscal de inversiones internacionales

  • Análisis de tributación en origen y destino, incluyendo retenciones aplicables.
  • Aplicación de convenios de doble imposición sobre dividendos, intereses y royalties.
  • Diseño de vehículos de inversión (sociedades patrimoniales, holdings europeos, estructuras internacionales).
  • Optimización de plusvalías en operaciones internacionales.
  • Cumplimiento de obligaciones fiscales (IRNR, alquileres, transmisiones y regularizaciones)
  • Fiscalidad de criptomonedas y activos digitales en distintas jurisdicciones.

Optimización fiscal internacional para empresas, autónomos y estructuras holding

Diseñamos estructuras eficientes para operar a nivel global, incluyendo:

  • Creación de holdings en España o en el extranjero.
  • Desarrollo de filiales internacionales.
  • Definición de políticas de precios de transferencia.
  • Aplicación de normativa CFC y medidas anti diferimiento fiscal.
  • Planificación del exit tax.
  • Gestión de tributación en cascada.
  • Organización de la facturación internacional.
  • Aplicación de convenios para evitar la doble imposición.

Ventajas de una estrategia internacional bien estructurada

Asesoramiento a medida

Ponte en contacto con nosotros y recibe un análisis adaptado a tu situación. Comenzamos con una sesión inicial de Evaluación Estratégica, donde revisamos de forma integral tu realidad fiscal, patrimonial y financiera. 

El propósito es aclarar tus dudas, comprender en detalle la estructura de tu patrimonio e identificar posibles ineficiencias, riesgos y áreas de mejora.

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FAQ’s sobre Fiscalidad Internacional

No es una elección arbitraria. La residencia fiscal se establece en función de criterios objetivos definidos por la normativa. Sin embargo, es posible planificar tu movilidad para alinear tu residencia con tus intereses fiscales y personales.

No en todos los casos. Aunque una sociedad puede ofrecer determinadas ventajas, también conlleva obligaciones y posibles riesgos. Evaluamos si es más conveniente operar mediante una estructura societaria, un holding o como persona física según tu situación.

Implica determinar el país en el que tributarás por la totalidad de tus ingresos a nivel mundial. Este concepto no siempre coincide con el lugar donde resides físicamente, ya que depende de factores como el tiempo de permanencia, los intereses económicos o los vínculos personales.

No es posible tener más de una residencia fiscal simultáneamente. Aunque puedas contar con varias residencias administrativas, en caso de conflicto se aplican los criterios establecidos en los convenios de doble imposición para determinar una única residencia fiscal.

Las implicaciones fiscales dependen de la duración de la estancia y de la relación con tu empresa. Una permanencia prolongada puede generar obligaciones tributarias en el país desde el que trabajas. Analizamos cada caso para evitar contingencias fiscales tanto en el país de origen como en el de destino.

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Contacto

Dirección: 61, Griva Digeni A&V COURT, Oficina 401, Agios Nikolaos, 3101, Limassol, Chipre
Número de licencia: 411/22
Fecha de la licencia: 07/02/2022
Número de registro de la empresa: 416402
Teléfono: +357 25 250025

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